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CONTRALORÍA INTERNA

Misión

Brindar apoyo y asesoría a las distintas unidades administrativas para prevenir y solventar incumplimientos y deficiencias en la aplicación y observancia de la normatividad y el ejercicio del gasto público, a través del fortalecimiento de los sistemas de control interno, la realización de revisiones internas y atendiendo las auditorías externas en coordinación de la Dirección de Administración y Finanzas y todas las Unidades Administrativas involucradas, así como la difusión de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para mejorar la efectividad de la gestión institucional.

Visión

Ser un área de servicio estratégico que se distinga por la promoción y operación de medidas y mecanismos preventivos, más que correctivos, en materia de inspección, vigilancia y fiscalización, que oriente a las áreas administrativas a cumplir con la normatividad interna y externa establecida, y contribuir a lograr los objetivos y metas de la institución.

Objetivo

Revisar, Fiscalizar y Evaluar los parámetros implementados para controlar, el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros en las diferentes áreas que integran la Universidad Tecnológica de Puebla, con apego a la normatividad aplicable

Temas a cargo

  1. 1.- Archivo.
  1. 2.- Comité de Control y Desempeño Institucional.
  1. 3.- Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
  1. 4.- Declaraciones Patrimoniales.
  1. 5.- Actas de entrega de recepción.