Brindar apoyo y asesor铆a a las distintas unidades administrativas para prevenir y solventar incumplimientos y deficiencias en la aplicaci贸n y observancia de la normatividad y el ejercicio del gasto p煤blico, a trav茅s del fortalecimiento de los sistemas de control interno, la realizaci贸n de revisiones internas y atendiendo las auditor铆as externas en coordinaci贸n de la Direcci贸n de Administraci贸n y Finanzas y todas las Unidades Administrativas involucradas, as铆 como la difusi贸n de los mecanismos de transparencia y rendici贸n de cuentas, para mejorar la efectividad de la gesti贸n institucional.
Visi贸n
Ser un 谩rea de servicio estrat茅gico que se distinga por la promoci贸n y operaci贸n de medidas y mecanismos preventivos, m谩s que correctivos, en materia de inspecci贸n, vigilancia y fiscalizaci贸n, que oriente a las 谩reas administrativas a cumplir con la normatividad interna y externa establecida, y contribuir a lograr los objetivos y metas de la instituci贸n.
Objetivo
Revisar, Fiscalizar y Evaluar los par谩metros implementados para controlar, el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros en las diferentes 谩reas que integran la Universidad Tecnol贸gica de Puebla, con apego a la normatividad aplicable
Temas a cargo
1.- Archivo.
2.- Comit茅 de Control y Desempe帽o Institucional.
3.- Comit茅 de 脡tica y Prevenci贸n de Conflictos de Inter茅s.